岗位职责
1. 审核及处理所有的发票。确保所有发票都有相应的采购申请单,收货报告及其他必要附件。
2. 审核所有费用报告,银行付款申请,现金付款申请和自动转帐付款凭证,确保所有付款凭证附件齐全有效。
3. 掌握所有操作规范,遵守相关会计政策及工作要求,确保应付帐款及付款程序符合会计处理标准以及当地政策要求。具有正确判断能力及一般常识。
4. 所有银行及现金付款必须获得财务总监和总经理的批准。
5. 在获得管理层批准付款后准备支票或电汇单。
6.保管及装订所有发票及相关附件,并确保所有已付款发票盖上“已付款”章.
7. 登记所有已开支票及作废支票。支票作废必须得到助理财务总监的签名。
8.回答所有供应商的询问并及时与供应商对帐。
9.熟悉应付帐款电脑系统。
10. 所有相关发票及付款数据必须及时输入电脑系统。
11. 每月月末定期进行应付帐与总帐对帐,如有不符,分析其原因。
12. 每月进行应付帐款帐龄分析,并对所有异常帐款进行跟踪了解。
13. 执行其他应付帐款职责。
14.其他。
岗位要求
负责审核,处理和及时支付所有酒店费用并进行系统输入,准备费用分析报告及其他相关数据,每月负责应付帐款月底关账.
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