岗位职责:
解释和审核所有采购定单,收货记录和供应商发票(采购发票与程序一致)上所有项目。解释和审核所有未付货款和供应商信用情况。为所有供应商发票和信用记录准备凭证,包括成本分配和科目代码。根据银行往来对账单,准备当月解决的过期未付款预付支票。协调供应商每月报告和酒店应付账记录,使其一致。为应付账记录保留所有最新文档,所有记录与总账每日余额一致。处理所有与应收账款和银行事务相关的其他疑问。财务总监和副总监分配的其他任务。
岗位要求:
大专以上学历,主修财务专业;有酒店应付工作经验,经验丰富的可应聘主管岗位;诚实正直。
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