【工作职责】
1.记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票;
2.确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件;
3.记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章,记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目;
4.平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对;
5.向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据;
6.确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准;
7.确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员;
8.确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的;
9.灵活的工作时间,特别是在月末;
10.在月底准备计提;
11.就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件。
【任职资格】
1.大专及以上资历,财务及相关专业和证书;
2.4到6年相关工作经验;
3.工作仔细,有良好的人际关系处理能力;
4.良好的沟通技巧;
5.工作时间灵活;
6.系统使用:Check SCM, SUN;
7.熟练操作系统Windows, Word, Excel等。
其他要求
- 国际联号工作经验:优先
- 语言要求:英语-一般
- 计算机能力:熟练
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