【岗位职责】
供应商账款核对:审核采购申请单、收货记录与供应商发票的一致性,确保“三单匹配”
凭证处理:在财务系统中录入应付账款凭证,按账期分派挂账代码
发票管理:核对增值税专用发票的合规性与准确性,跟进进项税认证
付款准备:根据账期编制付款清单,准备付款申请单据
账务核对:定期与供应商对账,处理差异与疑问
档案管理:整理归档应付单据、合同及付款凭证,建立可追溯的档案系统
月结支持:协助应付主管完成月结工作,提供应付账款分析数据
内部协同:与采购部、收货部保持沟通,确保财务流程顺畅
【任职要求】
大专及以上学历,财务、会计相关专业优先
1年以上酒店财务或应付/应收岗位经验,国际联号酒店经验优先
熟悉财务软件及办公软件(Excel/Word)
工作细致严谨,具备良好的职业道德
举报该职位