岗位职责
1.审核及处理所有的发票。确保所有发票都附有相应的采购申请单,收货报告及其他必要附报件。
2. 审核所有费用报告,银行付款申请,现金付款申请和自动转帐付款凭证,确保所有付款凭证附件齐全有效。
3. 掌握所有操作规范,遵守相关会计政策及工作要求,确保应付帐款及付款程序符合会计处理标准以及当地政策要求。具有正确判断能力。
4.回答所有供应商的询问并及时与供应商对帐。
5. 熟悉应付帐款电脑系统。
6.所有相关发票及付款数据必须及时输入电脑系统。
7.每月月末定期进行应付帐与总帐对帐,如有不符,分析其原因。
8.每月进行应付帐款帐龄分析,并对所有异常帐款进行跟踪了解。
9. 执行其他应付帐款职责。
岗位要求
1.财务专业(或相关专业)毕业以上文化程度。
2.1年以上工作经验;
3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店的有关知识。
4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力,具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。
5.坚持原则、廉洁奉公。
6.身体健康,能胜任本职工作。
其他要求
- 国际联号工作经验:优先
- 国内管理公司经验:优先
- 语言要求:英语-良好,中国普通话-精通
- 计算机能力:熟练
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