岗位核心职责:
一、财务审核与监督
1. 收入管控
o 全面审核各营业点账单(价格体系、折扣权限、结账方式、冲销作废等)及房态日志(自用房、维修房),确保收入真实性与单据合规性。
o 严格监管前台/餐饮挂账、退款、预授权等业务,核查VIP赠送、房含餐、平台活动核销等特殊场景的合理性。
2. 风险防控
o 主导发票、收据、代金券等有价证券管理,定期盘点备用金,杜绝虚开、挪用风险。
o 通过日常巡查(维修房、营业点单据等)识别流程漏洞(如飞单、违规操作),完善内控制度。
二、报表管理与审计执行
1. 报表编制
o 按时编制《营业收入日报》《审计周/月报》《应收账龄报表》等,确保数据及时准确。
o 专项审核佣金对账、销售提成、边缘收入(MINIBAR/外洗等),跟进集团稽核整改。
2. 深度审计
o 覆盖全场景业务:房价合理性、No Show/Cancel订单、婚宴活动、外协单位消费等,确保符合集团制度。
三、跨部门协作与流程优化
1. 高效协同
o 联动前厅、餐饮、销售部门,参与信贷会议及经营沟通会,推动流程优化。
o 督导AR账单催收、信贷额度审核,加速资金回笼。
2. 动态审计
o 开展不定期流动审计,抽查订单、库存(如酒水台账)、寄存物品等,强化业务合规性。
四、团队管理
· 严格执行酒店考勤、仪容仪表制度,落实部门培训计划,高效完成上级指派任务。
任职资格:
1、具备酒店财务审计2年及以上经验,熟练各类操作酒店系统或办公软件;
2、严谨细致,精通内控与风险防范;
3、 卓越的跨部门沟通能力及执行力。
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