【岗位职责】
1. 审计并处理所有的付款单。保证所有发货票附有采购申请书,采购单,收货纪录或者其他适用的支持文件。
2. 检查所有费用报销、银行付款申请、现金支付申请或自动付款,保证所有原始凭证是充足的。
3. 遵循所有操作标准,本地操作标准,酒店财务指南和总帐制订的关于的应付款支付的程序方法。一些商业的固定费用和附加费同样需要申请。
4. 所有银行和现金付款申请应交财务总监和总经理批准。
5. 为已经批准的银行付款申请准备相应的支票或汇款单。
6. 维护并存档所有的付款申请及附件,且所有已付的付款申请要盖“已付”章
7. 维护所有打印出支票和所有作废的支票并建立记录。作废的支票必须由总会计师签字。
8. 熟练使用应付系统。
9. 登记所有付款申请数据到酒店财务系统中。
10. 在月底对平应付帐款并与总帐核对关帐数据。
11. 分析月度应付款帐龄试算平衡表并跟进所有的异常现象
【岗位要求】
1. 财务会计方面专业知识
2. 良好的财务系统知识及办公软件
3. 具有会计职业证书
4. 良好的团队合作意识
其他要求
- 国际联号工作经验:优先
- 年龄要求:22-40岁
- 语言要求:英语-良好
- 计算机能力:良好
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