)遵守财经纪律,严格执行企业会计制度和集团财务制度,接受财务总监的领导。
1)参照集团内控制度,结合酒店自身特点,拟定订酒店收入内控政策,报财务总监、总经理审批。
2)根据酒店收入内控政策,拟定内控实施细则,经财务总监审批后执行。
3)在财务总监领导下,建立健全收银规章制度、操作规程,并不断修订完善,保证收银工作顺利开展。
4)完成酒店营业收入审计工作,及时调整账目错漏,确保收入数据准确完整,准确编制各类营业报表。
5)做好收入现金、备用金管理和发票登记管理、审核工作,核对客房、餐饮及其他部门的营业收入,单据和报表,汇总后列入酒店收入日报表。
6)对每日审计工作中出现的问题进行及时、准确的调整,确保营业收入额的正确和完整,必要时及时向财务总监报告。
7)全面掌握前台系统、会员管理系统、票证系统、发票系统的操作,指导收银员规范使用系统,组织开展收银工作。
8)结合系统中实时的消费情况,出具巡检报告,上交财务总监,不断完善内控实施细则,参加财务专业知识培训。
9)监督检查收银执行现金管理制度、银行信用卡、会员卡等使用规定,账单及发票管理规定等规章制度的情况,不定期抽查收银员的备用金和发票。
10)负责开展酒店收入内控风险评估工作,对收入内控风险威胁进行分析,最大限度地降低风险。
11)严格各项工作程序,重点防范逃账、错账的情况发生,对发现的问题,及时处理并向财务总监汇报。
积极向财务总监提出合理化建议,协助财务总监开展工作,并及时完成财务总监临时交办的其他工作。
举报该职位