岗位职责
1、审核公寓应收单据,确保应收单据齐全、填写内容符合要求。
2、及时更新房账,有押金转入时,及时通知前台将押金在中软系统转入后台,并及时转入所属房间的押金账户
3、客人退房后,及时处理应退押金事宜,确保退款金额正确。
4、及时了解客人付款情况并适时跟进催款。
5、每日及时更新《公寓资金流量表》,并发送邮件。
6、独立完成每日酒店应收账的及时录入,做账完成,逐一核对金蝶系统及中软系统中的数据是否一致。
、审核付款单据中发票开具是否正确,附件是否齐全。
8、在网银中及时录入付款单据保证付款金额及账户的正确。
9、生成日常餐饮餐厅外购入库单,核对入账科目是否正确。
10.组织每月的信贷例会,对应收账龄进行分析,风险点进行提示;
11.每周发布在店宾客超限报告,提醒房务及销售跟进催收。
岗位要求
1、大专及以上学历。
2、2年以上工作经验;
3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店的有关知识。
4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力,具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。
5、坚持原则、廉洁奉公。
6、身体健康,能胜任本职工作。
其他要求
- 国际联号工作经验:优先
- 年龄要求:25-38岁
- 计算机能力:良好
举报该职位