· 记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票;
· 审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转帐或其他事项,并得到财务总监的批准和签字;
· 确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件;
· 记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章,记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目;
· 平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对;
· 向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据;
· 确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准;
· 合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用;
· 确保在外币付款中使用最佳汇率;
· 确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据;
· 所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录;
· 及时支付酒店税务, 确保及时交税;
· 确保支票和其他付款凭证连号使用;
· 确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员;
· 确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的;
· 保持适当的及最新的数据档案系统;
· 及时,有效,友好地处理所有要求和询问;
· 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化;
· 灵活的工作时间,特别是在月末;
· 在月底准备计提;
· 就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件。
【岗位要求】
1.大学及以上资历,财务及相关专业和证书
2.有一定的相关工作经验
3.工作仔细,有良好的人际关系处理能力
举报该职位