【岗位职责】
1. 审核及处理所有的发票。确保所有发票都附有相应的采购申请单,收货报告及其他必要附报件。
2. 审核所有费用报告,银行付款申请,现金付款申请和自动转账付款凭证,确保所有付款凭证附件齐全有效。
3. 掌握所有操作规范,遵守相关会计政策及工作要求,确保应付账款及付款程序符合会计处理标准以及当地政策要求。具有正确判断能力及一般常识。
4. 熟悉应付账款电脑系统。
5. 所有相关发票及付款数据必须及时输入电脑系统。
6. 每月月末定期进行应付账与总账对账,如有不符,分析其原因。
7. 每月进行应付账款账龄分析,并对所有异常账款进行跟踪了解。
8. 执行财务总监安排的其他工作
【岗位要求】
1. 始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题。
2.清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响。主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。
3. 大专以上学历,同岗位经验者优先。
举报该职位