1。负责组织对公司所投资的分店进行季度,年度审计及财务指导,财务收支审计,检查会计原始凭证、帐薄、报表等财务资料的真实性、准确性和合规性;
2、负责组织对公司领导干部进行离任,交接等审计工作;
3、负责组织专项审计工作,找漏洞,制定、修订相关制度;
4、负责制定审计制度和相关规定;
5、接受公司领导的指令,对其指定的审计事项进行审计;
6、协助财务经理做好财务管理工作;
7、定期分析总结财务审计过程中发现的问题,提出整改建议:8、遵守公司规章制度,完成领导交办的其他任务;.
8、根据内部审计工作的需要,要求相关部门报送报表、有关文件、资科等;
9、审核凭证、帐表、决算,检查资金和财产,检测财务会计软件,查阅有关文件和资料;
10、对审计涉及的有关事项进行调查,并索取有关文件,资料等证明材料;
11、对正在进行的严重违反财经法规,严重损失浪费的行为。及时汇报公司领导;
12、对阻挠,妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的,经单位领导人批准,可以采取必要的临时措施,并提出追究有关人员责任的建议;
13、检查管理工作及经济效益的情况,提出改进管理、提高经济效益的建议;
14、对严重违反财经法规和造成严重损失浪费的直接责任人员,提出处理建议,并核有关规定,向分管领导反映对下级在工作中的争议有裁判权。
其他要求
- 年龄要求:25-45岁
- 语言要求:英语-良好
- 计算机能力:熟练
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