岗位职责:
1.根据年度审计计划,开展各类专项审计,形成审计报告;组织开展公司年度内控自评工作,分析发现的问题与风险,提出管理建议;配合股东单位开展的各类审计、监督检查工作。
2.跟进各项审计检查和内控评价发现问题的整改情况,推进整改意见的落实和成果的运用。
3.推进公司规章制度管理体系、全面风险管理体系和内部控制体系建设,并结合业务实际动态更新。
4.组织开展公司重大风险研判、日常风险信息收集、识别和评估等,并监控风险应对方案的执行。
5.协助做好公司各部门风险内控工作的指导、监督,培育风控及合规文化。
岗位要求 :
1.大学本科及以上学历,财务、法律等相关专业为佳;中共党员优先考虑。
2.具有3年及以上企业内审或财务管理或会计师事务所工作经验。
3.相貌端正,身体健康。
4.具有较强的沟通协调能力和逻辑思维能力,能够妥善处理各种复杂问题。
5.勤勉敬业,工作严谨,原则性强,有良好的职业操守。
其他要求
- 年龄要求:28-45岁
- 语言要求:中国普通话-熟练
- 计算机能力:熟练
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