【岗位职责】
1、负责公司财务收支、经济活动及内部控制的审计工作,确保符合相关法律法规及公司制度要求
2、定期审查会计凭证、账册、报表等财务资料,核查其真实性、准确性和完整性
3、对采购、销售、库存管理等业务流程进行审计监督,识别潜在风险并提出改进建议
4、参与制定和完善内部审计制度、流程及标准,推动审计工作规范化
5、编制审计报告,客观反映审计发现的问题,跟踪整改落实情况
6、配合外部审计机构开展工作,提供所需资料并协助完成审计任务
【岗位要求】
1、具备财务、审计相关专业知识,熟悉企业会计准则及审计流程
2、工作细致严谨,责任心强,具备良好的职业操守和保密意识
3、具备较强的数据分析能力和逻辑思维能力,能独立发现问题并提出解决方案
4、良好的沟通协调能力,能够与各部门有效配合完成审计工作
5、熟练使用办公软件及财务软件,具备基础的数据处理能力
6、有相关工作经验或财会类专业背景者优先,应届毕业生亦可考虑
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