岗位职责
1.审核并处理所有的供应商付款。保证所有付款附有发票、采购申请,收货记录或者其他适用的支持文件。
2.遵循操作标准、酒店财务指南和总账制订的关于的应付款支付的程序方法。 一些商业的固定费用和附加费同样需要申请。
3.为月结供应商填写付款申请,连同附件(发票、收货单、采购申请)交财务总监和总经理批准。
4.为已经批准的银行付款申请准备相应的支票或汇款单或通过网银提交
5.根据扣款单,及时扣减供应商货款并录入系统。
6.根据供应商同意的现金折扣表,在为供应商申请付款时计算扣减金额。
7.维护所有打印出支票和所有作废的支票并建立记录。
8.执行其他应付工作。
岗位要求
1.财会专业(或相关专业)大专以上文化程度。
2.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。
4.具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。
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