【岗位职责】
1、负责对公司财务收支和经济活动进行系统的内部审计监督,确保公司各项经济活动的合规性和准确性。2、执行审计程序,包括但不限于对财务报表、凭证、账簿的审查,以及现场盘点等工作,以评估内部控制的有效性并发现潜在风险。3、协助制定和完善内部审计制度及流程,提高审计工作质量和效率。4、编制审计报告,详细记录审计过程中发现的问题并提出改进建议,跟踪落实整改情况并进行反馈。5、与相关部门保持良好沟通协作关系,共同推动公司内部管理水平的提升。6、完成领导交办的其他相关工作任务。【岗位要求】
1、本科及以上学历,财务或相关专业背景优先;具有酒店行业经验者优先考虑。2、熟悉国家财经法规和公司财务制度,掌握内部控制和风险管理知识体系。3、具备良好的数据分析能力和问题解决能力,能够独立开展并完成复杂的项目工作。4、原则性强且注重细节把握能力突出者更佳;同时需具备较强的沟通协调能力以及团队协作精神培养潜力大者优先录取条件之一 。5、熟练使用Office办公软件(如Excel等)进行数据整理分析及报告撰写工作 ;了解财务软件操作基础者可优先考虑录用机会增大 。6、能够承受一定的工作压力并在必要时加班完成任务要求 ,具备良好职业道德素养和个人品质表现者优先考虑晋升发展空间广阔性
举报该职位