岗位职责:
1. 组织实施审计工作,确保组织运营的合规性与内部控制的有效性;
2. 制定审计方案并开展审计项目,编制审计报告并提出优化建议;
3. 对财务活动、业务流程及管理运作进行审查与评估,识别潜在风险;
4. 跟踪审计发现的问题整改情况,推动改进措施落实;
5. 协调相关部门配合完成审计任务,保障工作顺利推进。
任职要求:
1. 熟悉审计工作流程及相关规范,具备扎实的审计专业知识;
2. 具备较强的分析判断能力,能够独立开展审计工作并形成专业结论;
3. 具有良好的沟通协调能力,能与不同层级人员有效协作;
4. 工作细致严谨,具有高度的责任心和职业道德意识;
5. 能够高效处理多任务,确保审计工作按时高质量完成。
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