岗位职责/职位描述
【岗位职责】
1、对项目预算、年度预算以及其他预算的制度和执行情况进行内部审计和监督。
2、对项目的招投标活动及各项合同的签订进行内部审计和监督。
3、对各项工程的决算及工程款的支付情况进行内部审计和监督。
4、对投资项目的资金投入、经营状况和经济效益进行内部审计和监督。
5、对公司的会计核算、会计资料及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计和监督。
6、协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。
要求:
1、专业/学历:审计学、会计学、财务管理等相关专业,本科以上学历。持有CIA/CPA等证书者优先
2、工作经验:具有3年及以上内部审计、财务审计或相关工作经验。
3、技能与能力:熟悉国家财经法规、审计准则及内部控制相关知识,掌握审计程序与方法,能独立完成审计项目计划、实施和报告撰写。具备良好数据分析能力,熟练使用Excel、审计软件及办公自动化工具;逻辑思维清晰,具有较强的问题发现、分析和解决能力。
综合素质:具备较强的责任心和原则性,沟通协调能力良好,具有良好的团队协作精神和保密意识。
其他要求
- 国际联号工作经验:优先
- 语言要求:英语-熟练
- 计算机能力:熟练
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