岗位职责:
1、根据国家有关审计法律法规及大厦内部审计实施办法,开展内部审计工作。
2、负责制定大厦内部审计管理制度、工作流程及岗位职责。
3、负责编制大厦年度审计工作计划并组织实施。
4、对基建工程和重大技术改造项目的可行性研究论证、初步设计及施工图预算审查、招标、竣工验收等进行监督;对工程结(决)算进行审计。
5、对大厦内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行内控审计和评价。
6、对大厦大宗物资采购、产品销售、对外投资及风险控制等经济活动和重要经济合同等进行审计监督。
7、对大厦年度经营计划及各项预算执行情况、费用控制情况进行审计;
8、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
9、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
10、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
11、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
12、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
13、参加部门、单位的年度计划、预决算和重大投资、资产处理、资产调度等重要经营决议等会议。
14、完成上级领导临时交办的其他任务等。
任职要求:
1、具有大专及以上学历证书;
2、具有财务初级及以上会计师职称;
3、具有良好的政治素质,和从事的审计工作相关的专业知识及业务能力;
4、能够遵守职业道德规范和大厦内部审计规定,忠于职守,客观公正,廉洁自律,保守秘密;
5、能够熟练使用常用办公软件;
6、身体健康,无不良嗜好。
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