工作职责:
1. 负责供应商发票的接收、审核与入账,确保单据合规、金额准确、税目适用正确;
2. 管理应付账款全流程,包括付款申请审核、付款排期、银行支付执行及付款台账更新;
3. 定期与供应商对账,编制应付账款账龄分析表,及时识别并跟进长期未清项及差异原因;
4. 协同采购、仓储等部门完成入库单、合同、验收单等业务单据的财务匹配与闭环管理;
5. 配合月度结账工作,完成应付模块相关科目核对、暂估处理及重分类调整;
6. 维护供应商主数据信息,保障基础资料准确、完整、动态更新。
任职资格:
1. 大专及以上学历,会计、财务管理、审计等相关专业;
2. 具备1年以上应付会计或财务核算相关工作经验,熟悉采购到付款(P2P)业务流程者优先;
3. 熟悉《企业会计准则》及增值税、企业所得税等相关财税政策,能独立完成进项税认证及应付类纳税申报辅助工作;
4. 熟练运用Excel进行数据核对与分析;
5. 具备较强的责任心、数字敏感度及跨部门协作意识,能适应周期性结账节奏与多任务并行要求。
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