一、岗位职责:
1、负责编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件,提出审计建议;
2、参与现场审计,做好酒店的财务清查工作;
3、负责对酒店财务处理合法合规性、税务风险等进行审计评价,并提出改进建议;
4、负责对酒店的经营、管理、财务数据进行汇总分析、控制监督审核;
5、对酒店经营活动的合规性进行检查并纠错;
6、对酒店内部经济合同进行审核;
7、负责对酒店财务收入、费用支出、合并报表进行专项审计;
8、负责实施包括离任审计、经济责任审计等各种专项审计;
9、揭示内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,发现可能面临的现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议。
二、任职要求:
1、全日制大专以上学历,会计学、审计学等相关专业;
2、三年以上企业内部风险控制、审计工作经验,具有会计或审计中级职称,熟悉酒店业;
3、熟练审计相关理论和专业知识,熟悉内控审计的工作流程和审计方法;
4、工作认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守,有良好的沟通能力、逻辑思维及分析能力。
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