岗位职责:
1.协助财务经理制定年度内部审计计划,并负责具体执行。
2.独立或带领小组完成对酒店、高尔夫、采购等各业务板块的常规审计及专项审计项目。
3.审查庄园各项财务制度、业务流程的执行情况,确保其符合国家法规及集团政策。
4.重点监督采购流程的公允性,审查市场调查、询价、定价及招投标过程,防范串标、围标等风险。
5.负责对收入、成本、费用、资产等关键财务数据进行审计,确保账务处理的准确性与真实性。
6.审查预算执行情况,分析差异原因,并对异常波动进行专项调查。
7.识别并评估公司运营中的财务风险和内控缺陷,提出切实可行的改进建议。
8.撰写清晰、详实的审计报告,向财务经理及管理层汇报审计发现,并跟进后续整改情况。
9.负责对接外部审计机构,协调并跟进年度审计工作,确保审计顺利进行。
10.协助处理税务、银行等外部机构的检查与问询。
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