工作职责:1、根据集团战略和发展方向,完成财务稽核工作计划并组织实施;2、负责实施财务稽核制度、并完善细则;3、负责组织开展现场及非现场检查子公司会计核算、内控管理,保证财务记录的准确性、合法合规、内部控制有效性、税务合规性、财务成果的真实性;4、对各项稽核结果,组织提出整改意见,编制稽核报告,按月评估经营和财务风险,提供风险预警并推动完成整改;5、推动与协同财务部门开展财务专项工作。任职资格:1、具备扎实的专业知识,具有财会、审计等相关专业本科以上学历,四大工作经验优先;2、五年以上财务管理或稽核经验,具有综合性地产、酒店、商业经验优先;3、优秀的数据分析能力、良好的沟通交流能力、优秀的逻辑分析思维、快速学习能力;4、熟悉标杆企业财务全流程的固有风险以及对应的控制节点,参与过流程优化或风险管理项目,能独立完成问题清单与报告编制;5、为人正直,工作严谨,严守机密,坚持原则。
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